Oficina de Control Interno
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Informes
Conforme a la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno-OCI, responsable del proceso de Gestión del Control, es una dependencia integradora del Sistema de Control Interno, que funcionalmente tiene a cargo evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles, y asesorar, en procura de generar un valor hacia el logro de las metas y objetivos institucionales.
Al Establecer su Plan de Acción de cada vigencia, la OCI proporciona información para las decisiones de la Alta Dirección, sobre el estado en que se encuentra la organización en un periodo de tiempo determinado, facilitando reorientar oportunamente las estrategias y acciones, elementos que se presentan a manera de informes de evaluación, asesoría o acompañamiento.
En este sitio, usted encuentra los informes que la OCI ha elaborado, cuya publicación es obligatoria, conforme a normas y directrices gubernamentales, y están previstos como responsabilidades en su Plan de Acción anual.
Los aportes que deseen retroalimentar nuestra actividad, pueden enviarse al correo electrónico cinterno@unicauca.edu.co.
Informes Vigencia 2021
Informe No. 01 del 2021. Evaluación PAAC. Diciembre de 2020
Informe No. 02 del 2021. Seguimiento PM. Diciembre de 2020
Informe No. 03 del 2021. Evaluación Sistema PQRSF. II Semestre 2020
Informe No. 04 del 2021. Seguimiento e-kogui. 2020 2
Informe No. 05 del 2021. Sobre austeridad en el gasto. IV trimestre 2020
Informe No. 06 del 2021. Evaluación Gestión Administrativa CECAV
Informe No. 07 del 2021. Evaluación CIC 2020 Unidad 1
Informe No. 08 del 2021. Evaluación CIC 2020 Unidad 2
Informe No. 09 del 2021. Evaluación PAC Abril de 2021
Informe No. 10 del 2021. Sobre austeridad. I trimestre 2021
Informe No. 11 del 2021. Evaluación Rendición de Cuentas 2021
Informe No. 12 del 2021. Evaluación PDI 2018 – 2022 Diciembre 2020
Informe No. 13 del 2021. Evaluación Mecanismo de Participación Ciudadana
Informe No. 14 del 2021. Seguimiento e-kogui. 2021 1
Informe No. 15 del 2021. Seguimiento resultados medición desempeño institucional
Informe No. 16 del 2021. Seguimiento y formulación PM ICONTEC
Informe No. 17 del 2021. Seguimiento PM Junio 2021
Informe No. 18 del 2021. Seguimiento Plan Anticorrupción. Agosto 2021
Informe No. 19 del 2021. Evaluación Sistema PQRSF. 2021 – 1
Informe No. 20 del 2021. Sobre austeridad en el gasto. II trimestre 2021
Informe No. 21 del 2021. Plan de Mantenimiento
Informes y Vigencias por años
Informes de evaluación y seguimiento a la gestión Institucional de la Oficina de Control Interno. Vigencias del 2012 al 2019. Incluye Informes de Entes Externos
Informes de Evaluación y Seguimiento
Vigencia 2020
Informes de Evaluación y Seguimiento a los Procesos Institucionales. Vigencia 2020
Vigencia 2019
Informes de Evaluación y Seguimiento a los Procesos Institucionales
Acta N° 02 de 2019 Presentación Informes I Semestre de 2019 CCSCI
Acta N° 03 de 2019 Presentación Informes II Semestre de 2019 CCSCI
Informes de Ley
Vigencia 2021
Informe de Evaluación Independiente Sistema de Control Interno. Corte II semestre 2021
Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno. I semestre 2021
Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno. Corte Diciembre de 2020
Vigencia 2020
Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – Corte Junio de 2020
Vigencia 2019
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. Periodo Evaluado Julio – Octubre 2019
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. Período Evaluado Marzo 2019 - Junio 2019
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno Período Evaluado Noviembre 2018-Febrero 2019
Vigencia 2018
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. Período Evaluado Julio - Octubre 2018
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. Período Evaluado Marzo – Julio 2018
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno. Período Evaluado Diciembre 2017- Marzo 2018
Vigencia 2017
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Período evaluado agosto - noviembre de 2017
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Período evaluado abril - julio de 2017
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno Diciembre de 2016 a Marzo del 2017
Vigencia 2016
Informe No. 05 Revisión a la Contratación de la Unidad de Salud 2016
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno agosto - noviembre de 2016
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno abril - julio de 2016
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno diciembre de 2015 a marzo de 2016
Vigencia 2015
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno agosto de 2015 a noviembre de 2015
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno abril de 2015 a julio de 2015
Informe Pomenorizado del Sistema de Control Interno noviembre de 2014 a marzo de 2015
Vigencia 2014
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno agosto de 2014 a noviembre de 2014
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno abril de 2014 a julio de 2014
Vigencia 2013
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno diciembre de 2013 a marzo de 2014
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno agosto de 2013 a noviembre de 2013
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno abril de 2013 a julio de 2013
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno diciembre de 2012 a marzo de 2013
Vigencia 2012
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno agosto de 2012 a noviembre de 2012
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno abril de 2012 a julio de 2012
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno diciembre de 2011 a marzo de 2012
Vigencia 2011
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno enero de 2011 a noviembre de 2011
Mayor información
Lucía Amparo Guzmán Valencia.
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.
Teléfono: 8209900 ext. 1362.
Correo electrónico: cinterno@unicauca.edu.co
Nota: Contenido creado en www.unicauca.edu.co el 7 de marzo de 2019 y actualizado a Enero de 2020.